|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-2046-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 35 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-10-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
15948,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Arbol y Color |
|
Razón Social |
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
|
|
R.U.T. |
13.070.644-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Arbol y Color |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13102009
| Etileno vinil acetato (EVA) | 10 | Unidad | 5 PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER COLOR DORADO
5 PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER COLOR PLATEADA
| |
$ 1.256,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.560
|
$ 12.560
|
53141501
| Alfileres rectos | 5 | Unidad | CAJAS DE ALFILERES LARGOS | |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.150
|
$ 3.150
|
14111525
| Papel multiuso | 1 | Unidad | RESMA DE OPALINA HILADA BLANCA TAMAÑO OFICIO | |
$ 17.635,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.635
|
$ 17.635
|
44121704
| Lápiz pasta | 40 | Unidad | LÁPIZ PASTA AZUL BIC | |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.760
|
$ 11.760
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 5 | Unidad | RESMAS TAMAÑO CARTA | |
$ 4.342,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.710
|
$ 21.710
|
14121812
| Papel fotográfico | 5 | Unidad | SOBRES DE PAPEL ADHESIVO FOTOGRAFICO (20 HOJAS C/U) | |
$ 3.425,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.125
|
$ 17.125
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.940
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.949
|
|
$ 99.889
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.