Orden de Compra. Nº1057299-2046-SE24 "COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 35"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-2046-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES ESC. LAS MOTAS ORD 35
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2039 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 15948,6
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad5 PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER COLOR DORADO 5 PLIEGOS GOMA EVA CON GLITTER COLOR PLATEADA   $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
53141501
Alfileres rectos5UnidadCAJAS DE ALFILERES LARGOS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111525
Papel multiuso1UnidadRESMA DE OPALINA HILADA BLANCA TAMAÑO OFICIO   $ 17.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.635 $ 17.635
44121704
Lápiz pasta40UnidadLÁPIZ PASTA AZUL BIC  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA  $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.710 $ 21.710
14121812
Papel fotográfico5UnidadSOBRES DE PAPEL ADHESIVO FOTOGRAFICO (20 HOJAS C/U)  $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.125 $ 17.125
Total Neto $ 83.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.949
TOTAL OC $ 99.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.