Orden de Compra. Nº1057299-2131-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC EL CARMEN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-2131-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC EL CARMEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2053 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 6921,7
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir  MATERIALES DE FERRETERIA ESC EL CARMEN del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOQUIMAT
Razón Social SOQUIMAT SPA
R.U.T. 77.112.762-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOQUIMAT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes2GalónESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO COLOR AZUL CIELO  $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 1"  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
31211906
Rodillos de pintar1UnidadROCILLO ESPONJA 18CM  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.490 $ 3.490
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3"  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
31211904
Brochas1UnidadBROCHA 2"  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
Total Neto $ 36.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.922
TOTAL OC $ 43.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.