Orden de Compra. Nº
1057299-2170-SE25
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-2170-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
159643,7
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
50
Unidad no definida
CLORO LITRO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.050
$ 55.050
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad no definida
CIF EN CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.422
$ 10.422
12161902
Detergentes surfactantes
39
Unidad no definida
POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.481
$ 65.481
14111703
Toallas de papel
54
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 413.100
$ 413.100
14111704
Papel higiénico
5
Unidad no definida
PAPEL HIGIÉNICO PAQ. DE 12 UNIDADES
$ 5.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.435
$ 28.435
14111704
Papel higiénico
20
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.680
$ 55.680
14111705
Servilletas de papel
100
Unidad no definida
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.600
$ 34.600
24111503
Bolsas de plástico
2
Unidad no definida
BOLSAS CAMISETA
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.540
$ 4.540
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.520
$ 41.520
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA 70 X 90
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.970
$ 38.970
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad no definida
MOPAS AVION COMPLETEAS 90 CM
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO 38 X 38
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
47131603
Esponjas
9
Unidad no definida
ESPONJAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.732
$ 3.732
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
PASTILLAS PARA BAÑO
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.760
$ 27.760
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.980
$ 24.980
Total Neto
$ 840.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 159.644
TOTAL OC
$ 999.874
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.