Orden de Compra. Nº1057299-2170-SE25 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-2170-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 159643,7
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.050 $ 55.050
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad no definidaCIF EN CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.422 $ 10.422
12161902
Detergentes surfactantes39Unidad no definidaPOET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.481 $ 65.481
14111703
Toallas de papel54Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.100 $ 413.100
14111704
Papel higiénico5Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO PAQ. DE 12 UNIDADES  $ 5.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.435 $ 28.435
14111704
Papel higiénico20Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.680 $ 55.680
14111705
Servilletas de papel100Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
24111503
Bolsas de plástico2Unidad no definidaBOLSAS CAMISETA  $ 2.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.540 $ 4.540
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad no definidaMOPAS AVION COMPLETEAS 90 CM  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO 38 X 38  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
47131603
Esponjas9Unidad no definidaESPONJAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaPASTILLAS PARA BAÑO  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.760 $ 27.760
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980
Total Neto $ 840.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.644
TOTAL OC $ 999.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.