Orden de Compra. Nº1057299-2185-SE25 "material de aseo esc rincon de achibueno"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-2185-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra material de aseo esc rincon de achibueno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2113 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 63832,21
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir  material de aseo  para Escuela del Departamento de Educación Municipal de Longaví.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas18Unidad no definidaRAID  $ 3.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.404 $ 64.404
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.466 $ 8.466
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaBOTELLAS POET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.790 $ 16.790
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
12191501
Solventes aromáticos15Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.925 $ 26.925
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL CLASICA NOVA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500
14111704
Papel higiénico13Unidad no definidaPAQ. PAPEL HIGIENICO CONFORT X 12 UNIDADES  $ 5.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.931 $ 73.931
27112004
Palas2Unidad no definidaPALAS PLASTICAS DE BASURA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 80 X 110  $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad no definidaREPUESTOS MOPA  $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES  $ 3.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.028 $ 7.028
53131608
Jabones2Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.996 $ 4.996
53131624
Toallitas húmedas10Unidad no definidaTOALLITAS DESINFECTANTES  $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.470 $ 45.470
Total Neto $ 335.959
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.832
TOTAL OC $ 399.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.