Orden de Compra. Nº1057299-2203-SE25 "materiales de aseo esc lomas de polcura"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-2203-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo esc lomas de polcura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2141 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 143644,94
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de adquirir material de aseo  del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.844 $ 20.844
12141901
Cloro Cl50Unidad no definidaBOTELLAS CLORO LITRO  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.050 $ 55.050
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaBOTELLAS CLORO GEL 900 ML  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.330 $ 42.330
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad no definidaBOTELLAS POET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.296 $ 40.296
12181501
Ceras sintéticas36Unidad no definidaCERAS PISO LIQUIDAS  $ 2.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.112 $ 104.112
27112004
Palas10Unidad no definidaPALAS BASURA PLASTICAS  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 50 X 70  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
47121701
Bolsas de basura27Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 110 X 120   $ 5.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.027 $ 135.027
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad no definidaCONTENEDOR DE BASURA 240 LT.  $ 51.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.147 $ 51.147
47131502
Paños de limpieza14Unidad no definidaPAÑOS PARA LIMPIEZA  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.792 $ 8.792
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaPARES GUANTES AMARILLOS TALLA S  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad no definidaTRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
47131609
Magos para escobas o traperos10Unidad no definidaTRAPEROS ABSORBENTES AMARILLOS  $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
47131615
Escobillones20Unidad no definidaESCOBILLONES GRANDES  $ 3.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.280 $ 70.280
47131824
Productos de limpieza de ventanas12Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.392 $ 22.392
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.090 $ 23.090
53131608
Jabones12Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.976 $ 29.976
Total Neto $ 756.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.645
TOTAL OC $ 899.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.