Orden de Compra. Nº
1057299-2203-SE25
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materiales de aseo esc lomas de polcura
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-2203-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
materiales de aseo esc lomas de polcura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/2141 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
143644,94
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
La necesidad de adquirir material de aseo del Departamento de Educación Municipal de Longaví.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.844
$ 20.844
12141901
Cloro Cl
50
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO LITRO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.050
$ 55.050
12141901
Cloro Cl
30
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO GEL 900 ML
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.330
$ 42.330
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad no definida
BOTELLAS POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.296
$ 40.296
12181501
Ceras sintéticas
36
Unidad no definida
CERAS PISO LIQUIDAS
$ 2.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.112
$ 104.112
27112004
Palas
10
Unidad no definida
PALAS BASURA PLASTICAS
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.370
$ 17.370
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 50 X 70
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.520
$ 41.520
47121701
Bolsas de basura
27
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 110 X 120
$ 5.001,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.027
$ 135.027
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
CONTENEDOR DE BASURA 240 LT.
$ 51.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.147
$ 51.147
47131502
Paños de limpieza
14
Unidad no definida
PAÑOS PARA LIMPIEZA
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.792
$ 8.792
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
PARES GUANTES AMARILLOS TALLA S
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad no definida
TRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL
$ 2.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad no definida
TRAPEROS ABSORBENTES AMARILLOS
$ 3.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.900
$ 30.900
47131615
Escobillones
20
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES
$ 3.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.280
$ 70.280
47131824
Productos de limpieza de ventanas
12
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.392
$ 22.392
47131830
Productos de limpieza de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRA MUEBLES
$ 2.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.090
$ 23.090
53131608
Jabones
12
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.976
$ 29.976
Total Neto
$ 756.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.645
TOTAL OC
$ 899.671
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.