Orden de Compra. Nº1057299-240-SE24 "MATERIAL DE ASEO ESC. LOMAS DE POLCURA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-240-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. LOMAS DE POLCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 233 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 143667,17
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.220 $ 19.220
14111704
Papel higiénico15Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 70 X 90  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 50 X 55  $ 1.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.450 $ 63.450
27112004
Palas12Unidad no definidaPALAS BASURA PLASTICAS  $ 1.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.908 $ 22.908
47131816
Desodorantes15Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.910 $ 26.910
47131615
Escobillones10Unidad no definidaESCOBILLONES MULTIUSO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
12161902
Detergentes surfactantes50Unidad no definidaPOET  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8Unidad no definidaPAPELEROS PLASTICOS 20 LT  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
52121508
Mantas o frazadas15Unidad no definidaTRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
47131502
Paños de limpieza16Unidad no definidaPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOS  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.256 $ 10.256
52121508
Mantas o frazadas15Unidad no definidaTRAPEROS AMARILLOS 50 X 57  $ 2.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.605 $ 34.605
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaGUANTES GOMA TALLA L  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad no definidaLUSTRA MUEBLES  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.370 $ 25.370
14111703
Toallas de papel20Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 5.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.320 $ 115.320
53131608
Jabones18Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.596 $ 34.596
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40Unidad no definidaCERA LIQUIDA PISOS PLASTICOS  $ 2.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.480 $ 101.480
Total Neto $ 756.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.667
TOTAL OC $ 899.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.