Orden de Compra. Nº
1057299-243-SE24
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MATERIAL DE ASEO ESC. LA QUINTA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-243-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESC. LA QUINTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
223953,95
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
100
Unidad no definida
CLORO LITRO
$ 961,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.100
$ 96.100
53131608
Jabones
50
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.100
$ 96.100
47121701
Bolsas de basura
50
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 50 X 70
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
12191601
Solventes de alcohol
50
Unidad no definida
BOTELLAS ALCOHOL LITRO
$ 3.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.200
$ 160.200
47131811
Productos de lavandería
25
Unidad no definida
DETERGENTE OMO KILO
$ 3.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.475
$ 95.475
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
10
Unidad no definida
MOPAS COMPLETAS 60 CM
$ 14.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.830
$ 140.830
47131615
Escobillones
30
Unidad no definida
ESCOBILLONES MULTIUSO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
50
Unidad no definida
CERA INCOLORA LIQUIDA
$ 2.537,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.850
$ 126.850
52121508
Mantas o frazadas
70
Unidad no definida
TRAPEROS ULTRA ABSORBENTES 50 X 57
$ 2.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.350
$ 161.350
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
POET
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.800
$ 153.800
12141901
Cloro Cl
30
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.300
$ 42.300
Total Neto
$ 1.178.705
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 223.954
TOTAL OC
$ 1.402.659
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.