Orden de Compra. Nº
1057299-26-SE23
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COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-26-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
868917,5
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SYBCOM
Razón Social
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
R.U.T.
76.095.909-K
Sucursal
SYBCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles
25
Unidad no definida
PENDRIVE 32 GB
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.500
$ 112.500
60131702
Crótalos
2
Unidad no definida
DISCO DUROS EXTERNOS
$ 65.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.800
$ 131.800
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
40
Unidad no definida
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN419 BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW (20 DE CADA COLOR)
$ 29.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.196.000
$ 1.196.000
39121409
Conectores de cables eléctricos
5
Unidad no definida
CABLES HDMI
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.950
$ 24.950
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab
4
Unidad no definida
NOTEBOOK GAMA ALTA (DEBE TENER TARJETA SSD)
$ 619.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.476.000
$ 2.476.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
20
Unidad no definida
TINTA 544 NEGRA
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.000
$ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
20
Unidad no definida
TINTA 544 AMARILLA
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.000
$ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
20
Unidad no definida
TINTA 544 CYAN
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.000
$ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop
20
Unidad no definida
TINTA 544 MAGENTA
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 158.000
$ 158.000
Total Neto
$ 4.573.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 868.918
TOTAL OC
$ 5.442.168
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.