Orden de Compra. Nº1057299-26-SE23 "COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-26-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS ESC.MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 868917,5
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SYBCOM
Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
R.U.T. 76.095.909-K
Sucursal SYBCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201801
Unidades de discos flexibles25Unidad no definidaPENDRIVE 32 GB  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
60131702
Crótalos2Unidad no definidaDISCO DUROS EXTERNOS   $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.800 $ 131.800
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop40Unidad no definidaCARTUCHO DE TONER BROTHER TN419 BLACK,CYAN,MAGENTA,YELLOW (20 DE CADA COLOR)  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000
39121409
Conectores de cables eléctricos5Unidad no definidaCABLES HDMI  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.950 $ 24.950
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab4Unidad no definidaNOTEBOOK GAMA ALTA (DEBE TENER TARJETA SSD)  $ 619.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.476.000 $ 2.476.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop20Unidad no definidaTINTA 544 NEGRA  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop20Unidad no definidaTINTA 544 AMARILLA  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop20Unidad no definidaTINTA 544 CYAN  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocop20Unidad no definidaTINTA 544 MAGENTA   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
Total Neto $ 4.573.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 868.918
TOTAL OC $ 5.442.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.