Orden de Compra. Nº1057299-282-SE24 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-282-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 94814,75
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10Unidad no definidaESPONJAS ACANALADAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131811
Productos de lavandería7Unidad no definidaDETERGENTE OMO KILO  $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.325 $ 24.325
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.820
53131621
Cortaúñas3Unidad no definidaCORTAÚÑAS  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713 $ 1.713
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaBOTELLAS ALCOHOL LITRO  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800
14111705
Servilletas de papel100Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS  $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.600 $ 34.600
47131609
Magos para escobas o traperos20Unidad no definidaTRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaCOLONIAS NIÑAS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10Unidad no definidaCOLONIAS NIÑOS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
41112213
Termómetros de mano3Unidad no definidaTERMOMETROS DIGITALES  $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.425 $ 10.425
52151644
Rociadores de gatillo o pulverización de uso domés5Unidad no definidaROCIADORES PLASTICOS 1 LITRO  $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.450 $ 43.450
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.927 $ 6.927
47131810
Productos para lavar platos5Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX  $ 2.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.295 $ 12.295
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
14111701
Papel facial50Unidad no definidaCAJAS PAÑUELOS DESECHABLES  $ 1.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.970 $ 38.970
47131824
Productos de limpieza de ventanas5Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
Total Neto $ 499.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.815
TOTAL OC $ 593.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.