Orden de Compra. Nº1057299-295-SE21 "INSUMOS COVID SALA CUNA LA QUINTA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-295-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID SALA CUNA LA QUINTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 129479,11
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUR SPA
Razón Social INNOVASUR SPA
R.U.T. 77.182.205-3
Sucursal INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador1Unidad no definidaPULVERIZADOR 5 LITROS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.814 $ 5.814
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr9Unidad no definidaTRAJES APLICADORES  $ 10.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.596 $ 97.596
12191601
Solventes de alcohol4Unidad no definidaBOTELLAS ALCOHOL GEL LITRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per12Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS ADULTOS  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
52101508
Felpudos1Unidad no definidaPEDILUVIO  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.985 $ 14.985
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaCAJAS GUANTES LATEX TALLA S  $ 17.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.350 $ 172.350
24122005
Botellas de aplicador5Unidad no definidaDISPENSADORES ALCOHOL GEL  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.925 $ 74.925
47131709
Dispensadores de papel para cara3Unidad no definidaDISPENSADOR TOALLA JUMBO  $ 62.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.359 $ 187.359
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPEROS BLANCOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS AMARILLOS  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS NIÑOS  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.370 $ 8.370
Total Neto $ 681.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.479
TOTAL OC $ 810.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.