Orden de Compra. Nº
1057299-295-SE21
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INSUMOS COVID SALA CUNA LA QUINTA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-295-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COVID SALA CUNA LA QUINTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
129479,11
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INNOVASUR SPA
Razón Social
INNOVASUR SPA
R.U.T.
77.182.205-3
Sucursal
INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador
1
Unidad no definida
PULVERIZADOR 5 LITROS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
CLORO LITRO
$ 969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.814
$ 5.814
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
9
Unidad no definida
TRAJES APLICADORES
$ 10.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.596
$ 97.596
12191601
Solventes de alcohol
4
Unidad no definida
BOTELLAS ALCOHOL GEL LITRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
12
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS ADULTOS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.220
$ 50.220
52101508
Felpudos
1
Unidad no definida
PEDILUVIO
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.985
$ 14.985
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
CAJAS GUANTES LATEX TALLA S
$ 17.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.350
$ 172.350
24122005
Botellas de aplicador
5
Unidad no definida
DISPENSADORES ALCOHOL GEL
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.925
$ 74.925
47131709
Dispensadores de papel para cara
3
Unidad no definida
DISPENSADOR TOALLA JUMBO
$ 62.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.359
$ 187.359
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPEROS BLANCOS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
2
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS NIÑOS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.370
$ 8.370
Total Neto
$ 681.469
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.479
TOTAL OC
$ 810.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.