Orden de Compra. Nº
1057299-301-SE21
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INSUMOS COVID SALA CUNA LOS CRISTALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-301-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COVID SALA CUNA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
157674,35
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INNOVASUR SPA
Razón Social
INNOVASUR SPA
R.U.T.
77.182.205-3
Sucursal
INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
50
Unidad no definida
PECHERAS DESECHABLES
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.250
$ 20.250
12191601
Solventes de alcohol
15
Unidad no definida
BOTELLAS ALCOHOL GEL LITRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
50
Unidad no definida
TRAJES TIVEK
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
51131509
Citrato férrico de amonio
5
Unidad no definida
BOTELLAS AMONIO CUATERNARIO 1 LITRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
24112208
Conjunto pulverizador
1
Unidad no definida
PUILVERIZADOR DE 5 LITROS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
CAJAS GUANTES QUIRURGICOS TALLA L
$ 14.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.740
$ 145.740
31211903
Equipo para protección
15
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS ADULTOS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.775
$ 62.775
46181707
Piezas de pantalla facial o accesorios
15
Unidad no definida
PROTECTORES FACIALES
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.475
$ 20.475
12141901
Cloro Cl
40
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO GEL LITRO
$ 1.592,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.680
$ 63.680
12141901
Cloro Cl
40
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO LITRO
$ 969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.760
$ 38.760
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.350
$ 13.350
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad no definida
PEDILUVIOS
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.955
$ 44.955
47131711
Dispensador de productos limpiadores
3
Unidad no definida
DISPENSADOR ALCOHOL GEL
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.955
$ 44.955
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
5
Unidad no definida
CAJAS COFIAS
$ 5.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.925
$ 29.925
Total Neto
$ 829.865
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.674
TOTAL OC
$ 987.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.