Orden de Compra. Nº1057299-301-SE21 "INSUMOS COVID SALA CUNA LOS CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-301-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID SALA CUNA LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 157674,35
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUR SPA
Razón Social INNOVASUR SPA
R.U.T. 77.182.205-3
Sucursal INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario50Unidad no definidaPECHERAS DESECHABLES  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
12191601
Solventes de alcohol15Unidad no definidaBOTELLAS ALCOHOL GEL LITRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr50Unidad no definidaTRAJES TIVEK  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
51131509
Citrato férrico de amonio5Unidad no definidaBOTELLAS AMONIO CUATERNARIO 1 LITRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
24112208
Conjunto pulverizador1Unidad no definidaPUILVERIZADOR DE 5 LITROS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaCAJAS GUANTES QUIRURGICOS TALLA L  $ 14.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.740 $ 145.740
31211903
Equipo para protección15Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS ADULTOS  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.775 $ 62.775
46181707
Piezas de pantalla facial o accesorios15Unidad no definidaPROTECTORES FACIALES  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.475 $ 20.475
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidaBOTELLAS CLORO GEL LITRO  $ 1.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.680 $ 63.680
12141901
Cloro Cl40Unidad no definidaBOTELLAS CLORO LITRO  $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.760 $ 38.760
53131608
Jabones10Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaPEDILUVIOS  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.955 $ 44.955
47131711
Dispensador de productos limpiadores3Unidad no definidaDISPENSADOR ALCOHOL GEL  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.955 $ 44.955
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr5Unidad no definidaCAJAS COFIAS  $ 5.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.925 $ 29.925
Total Neto $ 829.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.674
TOTAL OC $ 987.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.