Orden de Compra. Nº1057299-321-SE24 "MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-321-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. ESPERANZA PLAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 37941,1
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidad no definidaCUADERNOS TAMAÑO COLLEGE  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
44122011
Carpetas para archivos30Unidad no definidaCARPETAS PLASTICAS   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
44121707
Lápices de colores12Unidad no definidaLAPIZ DE PASTA AZUL  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCAJAS DE PLASTICINA  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
60121112
Cartón piedra4Unidad no definidaCARTON PIEDRA  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111610
Cartulina10Unidad no definidaCARTULINA DIFERENTES COLORES  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
31201603
Gomas10Unidad no definidaGOMA EVA GLITTER DIFERENTES COLORES  $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
14111530
Notas de papel autoadhesivo3Unidad no definidaNOTAS ADHESIVAS  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad no definidaPAPEL BRILLANTE AUTOADHESIVO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
44102001
Lámina para plastificar4Unidad no definidaLAMINAS PARA TERMOLAMINAR  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.948 $ 73.948
44121707
Lápices de colores7Unidad no definidaLAPCES SCRIPTO  $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.721 $ 7.721
31201603
Gomas20Unidad no definidaGOMAS DE BORRAR  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
44102001
Lámina para plastificar2Unidad no definidaFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO  $ 4.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.932 $ 9.932
44102002
Sobres de laminador20Unidad no definidaFUNDAS TRANSPARENTES PARA CUADERNO  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
Total Neto $ 199.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.941
TOTAL OC $ 237.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.