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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-330-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECURSOS TECNOLOGICOS, ESC. F-536, ORD N° 004 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-4-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
62624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. | La necesidad de adquirir insumos computacionales para Escuela F-536 Gabriela Mistral de Paine, del Departamento de Educación Municipal de
Longaví. |
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Proveedor |
SYBCOM |
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Razón Social |
COMERCIAL SYBCOM LIMITADA
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R.U.T. |
76.095.909-K |
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Sucursal |
SYBCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TÓNER HP 12A | |
$ 7.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.800
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$ 149.800
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad no definida | CARTUCHO DE TÓNER BROTHER TN-750 | |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.800
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$ 179.800
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Total Neto
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$ 329.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.624
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$ 392.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.