Orden de Compra. Nº1057299-337-SE25 "MATERIALES FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA ORD 18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-337-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA ORD 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/194 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 246999,81
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidaRODILLO DE LANA NATURAL 18 cm MARCA LIZCAL o similar   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCHA 4" MARCA ELA o similar   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.085
31211501
Pinturas al esmalte10Unidad no definidaOLEO SINTETICO MARCA SIPA (OCRE INTENSO)   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.470 $ 1.176.470
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5Unidad no definidaDILUYENTE 1 LT   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaPINTURA COCINA Y BAÑO MARCA CERESITA (ROSADO)   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
Total Neto $ 1.299.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.546.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.