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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-364-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-04-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-17-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
13435,7189 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria longavi |
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Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Sucursal |
ferreteria longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad no definida | BOLSAS DE CEMENTO | |
$ 2.689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.445
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$ 13.445
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30111601
| Cemento | 25 | Unidad no definida | BOLSAS DE BEKRON DE 25 KILOS | |
$ 1.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.375
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$ 49.370
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31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad no definida | RODILLOS CHIPORRO DE 22 CM | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.882
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$ 5.882
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad no definida | BROCHAS DE 3" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.017
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Total Neto
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$ 70.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.436
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$ 84.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.