Orden de Compra. Nº1057299-364-SE20 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-364-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 13435,7189
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento5Unidad no definidaBOLSAS DE CEMENTO  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
30111601
Cemento25Unidad no definidaBOLSAS DE BEKRON DE 25 KILOS  $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.375 $ 49.370
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRO DE 22 CM  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
Total Neto $ 70.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.436
TOTAL OC $ 84.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.