Orden de Compra. Nº
1057299-365-SE24
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MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-365-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
63857,48
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
18
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.398
$ 25.398
12191501
Solventes aromáticos
8
Unidad no definida
LYSOFORM AMBIENTAL
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.592
$ 19.592
47121701
Bolsas de basura
42
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 1.384,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.128
$ 58.128
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 90 X 70
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.485
$ 19.485
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
ROLLOS TOALLA PAPEL JUMBO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
12161902
Detergentes surfactantes
12
Unidad no definida
LIMPIA PISOS LYSOL
$ 1.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.464
$ 19.464
47131603
Esponjas
12
Unidad no definida
ESPONJAS ACANALADAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131811
Productos de lavandería
5
Unidad no definida
DETERGENTE OMO KILO
$ 3.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.375
$ 17.375
47121812
Raspadores de limpieza
8
Unidad no definida
VIRUTILLA PISO GROSOR MEDIANO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
47121812
Raspadores de limpieza
10
Unidad no definida
VIRUTILLAS DE OLLA
$ 404,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
53131608
Jabones
3
Unidad no definida
JABON POPEYE
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.370
$ 17.370
12141901
Cloro Cl
30
Unidad no definida
CLORO LITRO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.030
$ 33.030
Total Neto
$ 336.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.857
TOTAL OC
$ 399.949
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.