Orden de Compra. Nº1057299-365-SE24 "MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-365-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC. LOMA DE VASQUEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 63857,48
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl18Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.398 $ 25.398
12191501
Solventes aromáticos8Unidad no definidaLYSOFORM AMBIENTAL  $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.592 $ 19.592
47121701
Bolsas de basura42Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.128 $ 58.128
47121701
Bolsas de basura15Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 90 X 70  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.485 $ 19.485
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaROLLOS TOALLA PAPEL JUMBO  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
12161902
Detergentes surfactantes12Unidad no definidaLIMPIA PISOS LYSOL  $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.464 $ 19.464
47131603
Esponjas12Unidad no definidaESPONJAS ACANALADAS  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131811
Productos de lavandería5Unidad no definidaDETERGENTE OMO KILO  $ 3.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.375 $ 17.375
47121812
Raspadores de limpieza8Unidad no definidaVIRUTILLA PISO GROSOR MEDIANO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47121812
Raspadores de limpieza10Unidad no definidaVIRUTILLAS DE OLLA  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
53131608
Jabones3Unidad no definidaJABON POPEYE  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
12141901
Cloro Cl30Unidad no definidaCLORO LITRO  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.030 $ 33.030
Total Neto $ 336.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.857
TOTAL OC $ 399.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.