Orden de Compra. Nº1057299-367-SE24 "MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-367-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 343 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 47563,84
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles2Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618 $ 4.618
14111703
Toallas de papel8Unidad no definidaROLLOS TOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.732 $ 3.732
12191501
Solventes aromáticos6Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidad no definidaBASUREROS DE METAL C/PEDAL 20 LT.  $ 17.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.514 $ 34.514
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaPARES GUENTES DE GOMA TALLA L  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE  $ 4.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.890 $ 44.890
12161902
Detergentes surfactantes2Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑOS DE LIMPIEZA  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
12141901
Cloro Cl2Unidad no definidaCLORO GEL 900 ML  $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.822 $ 2.822
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definidaPAQ. BOLSAS DE BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
12161902
Detergentes surfactantes4Unidad no definidaBOTELLAS DE POET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.716 $ 6.716
53131608
Jabones1Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.498 $ 2.498
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6Unidad no definidaTRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920
14111704
Papel higiénico8Unidad no definidaROLLOS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO  $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.272 $ 22.272
Total Neto $ 250.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.564
TOTAL OC $ 297.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.