Orden de Compra. Nº
1057299-371-SE24
"
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-371-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
104403,29
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131625
Redes de barba o pelo
3
Unidad no definida
CAJAS COFIAS COLOR BLANCO
$ 2.332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.996
$ 6.996
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.330
$ 9.330
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Unidad no definida
COLONIAS NIÑOS
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
5
Unidad no definida
COLONIAS NIÑAS
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
27112004
Palas
4
Unidad no definida
PALAS DE BASURA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.948
$ 6.948
53131608
Jabones
15
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1 LITRO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.470
$ 37.470
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad
45
Unidad no definida
PASTILLAS PATO PURIFIC
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.460
$ 62.460
47131811
Productos de lavandería
3
Unidad no definida
DETERGENTE OMO KILO
$ 3.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.425
$ 10.425
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
5
Unidad no definida
REPUESTOS DE MOPA
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.285
$ 14.285
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.685
$ 8.685
12191601
Solventes de alcohol
8
Unidad no definida
ALCOHOL LITRO
$ 4.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.720
$ 32.720
14111704
Papel higiénico
4
Unidad no definida
PAQ. PAPEL HIGIENICO CONFORT 12 UNIDADES
$ 5.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.748
$ 22.748
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad no definida
CAJA GUANTES QUIRÚRGICOS
$ 4.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.090
$ 4.090
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
3
Unidad no definida
BASUREROS CON TAPA 50 LT
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.472
$ 26.472
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR NARANJOS
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
LAVALOZAS QUIX
$ 2.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.918
$ 4.918
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
3
Unidad no definida
PECHERAS HULE BLANCAS
$ 4.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.069
$ 12.069
24111503
Bolsas de plástico
1
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS CAMISETAS
$ 2.270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.270
$ 2.270
31211903
Equipo para protección
5
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS
$ 3.077,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.385
$ 15.385
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad no definida
BASURERO 240 LITROS
$ 51.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.147
$ 51.147
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad no definida
ESCOBILLAS DE LAVAR
$ 921,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.842
$ 1.842
53102305
Pañales para bebé
9
Unidad no definida
PAQ. PAÑALES TALLAS M, G, XG
$ 6.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.141
$ 57.141
14111705
Servilletas de papel
50
Unidad no definida
PAQ. SERVILLETAS
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.300
$ 17.300
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
ROLLOS TOALLAS PAPEL JUMBO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
53131624
Toallitas húmedas
20
Unidad no definida
PAQ. TOALLITAS HUMEDAS
$ 1.492,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.840
$ 29.840
Total Neto
$ 549.491
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.403
TOTAL OC
$ 653.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.