Orden de Compra. Nº1057299-378-SE24 "MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-378-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/361 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 19782,61
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica1Unidad no definidaCAJA CERAMICA BLANCA 20 X 30  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
40141702
Grifos5Unidad no definidaLLAVES LAVAMANOS  $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195
30111601
Cemento1Unidad no definidaBECKRON AC 15 KL  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSICAFLEX (SELLADOR DE SUPERFICIES)  $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaCAJA TORNILLOS HILTI  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaGALON ESMALTE SINTETICO AZUL  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
Total Neto $ 104.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.783
TOTAL OC $ 123.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.