Orden de Compra. Nº
1057299-408-SE25
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MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-408-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESC. RINCON DE ACHIBUENO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/362 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
63832,21
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
BOTELLAS POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.790
$ 16.790
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad no definida
REPUESTOS MOPA
$ 2.565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.130
$ 5.130
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.685
$ 8.685
12141901
Cloro Cl
6
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.466
$ 8.466
10191509
Insecticidas
18
Unidad no definida
RAID
$ 3.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.404
$ 64.404
53131624
Toallitas húmedas
10
Unidad no definida
TOALLITAS DESINFECTANTES
$ 4.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.470
$ 45.470
12191501
Solventes aromáticos
15
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.925
$ 26.925
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL CLASICA NOVA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.500
$ 44.500
53131608
Jabones
2
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.996
$ 4.996
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
ESCOBILLONES GRANDES
$ 3.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.028
$ 7.028
27112004
Palas
2
Unidad no definida
PALAS PLASTICAS DE BASURA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.474
$ 3.474
47121701
Bolsas de basura
15
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS DE BASURA 80 X 110
$ 1.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.160
$ 26.160
14111704
Papel higiénico
13
Unidad no definida
PAQ. PAPEL HIGIENICO CONFORT X 12 UNIDADES
$ 5.687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.931
$ 73.931
Total Neto
$ 335.959
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.832
TOTAL OC
$ 399.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.