Orden de Compra. Nº1057299-433-SE21 "INSUMOS OFICINA HPV2"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-433-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OFICINA HPV2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 287053,9
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS PLASTICAS CON FUNDAS 60 UNIDADES   $ 3.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.250 $ 113.250
14111525
Papel multiuso30UnidadOPALINA GOFRADA OFICIO BLANCA CAJA X 100 UNID   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.000 $ 327.000
44102001
Lámina para plastificar22UnidadLAMINAS PARA PLASTIFICAR OFICIO 50 UNIDAD   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.780 $ 219.780
44102001
Lámina para plastificar22UnidadLAMINAS PARA PLASTIFICAR CARTA 50 UNIDAD   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
14111525
Papel multiuso30UnidadOPALINA GOFRADA TAMAÑO OFICIO COLORES X 100 UNID+   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
31201515
Cintas de papel22UnidadCINTA ADHESIVA MONTAJE 13MM X 2MTS ROLLO  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
44102001
Lámina para plastificar22UnidadMICA GOFRADA OFICIO 50 UNIDADES   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.780 $ 153.780
Total Neto $ 1.510.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.054
TOTAL OC $ 1.797.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.