Orden de Compra. Nº1057299-446-SE24 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 38"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-446-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA MESAMAVIDA ORD 38
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/359 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 76136,8
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121711
Entubación21Unidad no definidaCANALETA AGUAS LLUVIAS   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
39121711
Entubación18Unidad no definidaCANALETA AGUAS LLUVIAS (PLASTICAS)   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
20122349
Ganchos de cable de acero8Unidad no definidaGANCHOS PARA CANAL DE AGUAS LLUVIAS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
31161502
Tornillos de anclaje8Unidad no definidaANCLAJE PARA POSTE   $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
Total Neto $ 400.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.137
TOTAL OC $ 476.857


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.