Orden de Compra. Nº1057299-455-SE21 "COMPRA MATERIALES DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-455-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 77100,1
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaPAÑO PARA PISO (TRAPERO)  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.780 $ 43.780
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ROLLO 500MTS JUMBO  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.560 $ 87.560
30181515
Estanque del WC30Unidad no definidaPASTILLAS PARA INODORO  $ 1.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.270 $ 39.270
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaCERA LIQUIDA PISO FLOTANTE  $ 2.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.280 $ 27.280
47121802
Removedores10Unidad no definidaCERA PISO MADERA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaTOALLA JUMBO 250 MTS   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 405.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.100
TOTAL OC $ 482.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.