Orden de Compra. Nº1057299-466-SE23 "INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-466-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 131291,14
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos70Unidad no definidaLYSOL PARA PISOS  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.660 $ 107.660
53131608
Jabones30Unidad no definidaJABON LIQUIDO DE LITRO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.660 $ 57.660
47131609
Magos para escobas o traperos50Unidad no definidaTRAPEROS BLANCOS  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.250 $ 76.250
47131803
Desinfectantes domésticos70Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
53131608
Jabones18Unidad no definidaDISPENSADORES DE JABON  $ 6.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.326 $ 115.326
24111503
Bolsas de plástico30Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70   $ 884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA DE 90X110  $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
42312311
Kits desinfectantes20Unidad no definidaDESODORANTES DESINFECTANTES  $ 2.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.820 $ 53.820
51131509
Citrato férrico de amonio30Unidad no definidaAMONIO CUATERNARIO  $ 2.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.570 $ 84.570
Total Neto $ 691.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.291
TOTAL OC $ 822.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.