Orden de Compra. Nº
1057299-466-SE23
"
INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-466-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COVID PARA LICEO SAN JOSE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 452 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
131291,14
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
70
Unidad no definida
LYSOL PARA PISOS
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.660
$ 107.660
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON LIQUIDO DE LITRO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.660
$ 57.660
47131609
Magos para escobas o traperos
50
Unidad no definida
TRAPEROS BLANCOS
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.250
$ 76.250
47131803
Desinfectantes domésticos
70
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.700
$ 98.700
53131608
Jabones
18
Unidad no definida
DISPENSADORES DE JABON
$ 6.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.326
$ 115.326
24111503
Bolsas de plástico
30
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 50X70
$ 884,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.520
$ 26.520
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad no definida
BOLSAS DE BASURA DE 90X110
$ 1.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
42312311
Kits desinfectantes
20
Unidad no definida
DESODORANTES DESINFECTANTES
$ 2.691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.820
$ 53.820
51131509
Citrato férrico de amonio
30
Unidad no definida
AMONIO CUATERNARIO
$ 2.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.570
$ 84.570
Total Neto
$ 691.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.291
TOTAL OC
$ 822.297
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.