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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-487-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS EQUIPO EQUINOTERAPIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-7-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
26110,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Razón Social |
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
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R.U.T. |
76.222.484-4 |
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Sucursal |
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131619
| Cabezas de trapero | 5 | Unidad no definida | TRAPERO | |
$ 2.189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.945
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$ 10.945
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53131606
| Desodorantes | 20 | Unidad no definida | DESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM) | |
$ 2.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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41112213
| Termómetros de mano | 1 | Unidad no definida | TERMOMETRO DIGITAL | |
$ 3.278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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13111042
| Alcohol de polivinilo | 10 | Unidad no definida | ALCOHOL LIQUIDO | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.500
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$ 27.500
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad no definida | Toalla JUMBO 250 MTS rollo
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$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.500
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$ 49.500
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Total Neto
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$ 137.423
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.110
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$ 163.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.