Orden de Compra. Nº1057299-487-SE21 "COMPRA INSUMOS EQUIPO EQUINOTERAPIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-487-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS EQUIPO EQUINOTERAPIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 26110,37
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131619
Cabezas de trapero5Unidad no definidaTRAPERO  $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.945 $ 10.945
53131606
Desodorantes20Unidad no definidaDESINFECTANTE EN AEROSOL (LYSOFORM)  $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
41112213
Termómetros de mano1Unidad no definidaTERMOMETRO DIGITAL  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
13111042
Alcohol de polivinilo10Unidad no definidaALCOHOL LIQUIDO   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
14111703
Toallas de papel10Unidad no definidaToalla JUMBO 250 MTS rollo   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 137.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.110
TOTAL OC $ 163.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.