Orden de Compra. Nº
1057299-493-SE25
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MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-493-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/402 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
25865,55215
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121610
Maderas duras
25
Unidad no definida
TABLAS DE CIELO
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.400
$ 37.395
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
PLANCHA OSB
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
31162003
Clavos de acabado
0,5
Unidad no definida
MEDIO KILO CLAVO 1 1/2"
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.093
$ 1.092
31162005
Clavos para tejados
1
Unidad no definida
KILO CLAVOS TEJUELAS 1"
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.529
$ 3.529
30111601
Cemento
13
Unidad no definida
SACOS CEMENTO 25 KG
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.325
$ 39.328
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
GALONES ESMALTE AL AGUA MORADO
$ 16.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.614
$ 33.613
11121610
Maderas duras
2
Unidad no definida
GUARDAPOLVOS DE 1/2"
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
KILO CLAVOS 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
Total Neto
$ 136.134
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.866
TOTAL OC
$ 162.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.