Orden de Compra. Nº1057299-493-SE25 "MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-493-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA MESAMAVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/402 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 25865,55215
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras25Unidad no definidaTABLAS DE CIELO  $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.395
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaPLANCHA OSB  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
31162003
Clavos de acabado0,5Unidad no definidaMEDIO KILO CLAVO 1 1/2"  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093 $ 1.092
31162005
Clavos para tejados1Unidad no definidaKILO CLAVOS TEJUELAS 1"  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
30111601
Cemento13Unidad no definidaSACOS CEMENTO 25 KG  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.325 $ 39.328
86131502
Pintura2Unidad no definidaGALONES ESMALTE AL AGUA MORADO  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.613
11121610
Maderas duras2Unidad no definidaGUARDAPOLVOS DE 1/2"  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaKILO CLAVOS 4"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 136.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.866
TOTAL OC $ 162.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.