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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-501-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE LIBRERIA ESCUELA MIRAFLORES ORD.22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-2-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
10543,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIAR A ESTABLECIMIENTO F-543 MIRAFLORES- COORDINAR ENTREGA CON DIRECTOR NUMERO 965823473.- | |
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Proveedor |
Arbol y Color |
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Razón Social |
LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
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R.U.T. |
13.070.644-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arbol y Color |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141019
| Piñatas | 2 | Unidad no definida | BOLSAS DE GLOBOS 100 UNIDADES | |
$ 3.266,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.532
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$ 6.532
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44121704
| Lápiz pasta | 100 | Unidad no definida | LAPIZ PASTA AZUL | |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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44121706
| Lápices de madera | 100 | Unidad no definida | LAPIZ GRAFITO | |
$ 220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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13102009
| Etileno vinil acetato (EVA) | 4 | Unidad no definida | PLIEGOS GOMA EVA GLITTER COLOR DORADO | |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.960
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$ 4.960
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Total Neto
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$ 55.492
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.543
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$ 66.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.