Orden de Compra. Nº1057299-504-SE24 "MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-504-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 352789,15
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definidaPASTILLAS PARA BAÑO  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.820 $ 20.820
14111703
Toallas de papel80Unidad no definidaTOALLAS DE PAPEL JUMBO  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definidaPAQ. BOLSAS BASURA 70 X 90  $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.980 $ 25.980
47131824
Productos de limpieza de ventanas10Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidad no definidaDESINFECTANTE LYSOFORM  $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.225 $ 61.225
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.960 $ 49.960
47131806
Barniz o ceras de muebles10Unidad no definidaLUSTRAMUEBLES  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.090 $ 23.090
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑOS PARA SACUDIR AMARILLO  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Unidad no definidaCERA ROJA PISO MADERA  $ 1.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.470 $ 14.470
12141901
Cloro Cl15Unidad no definidaBOTELLAS CLORO LITRO  $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.515 $ 16.515
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.370 $ 17.370
47131803
Desinfectantes domésticos200Unidad no definidaTOALLITAS DESINFECTANTES  $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.400 $ 909.400
12191501
Solventes aromáticos20Unidad no definidaDESODORANTES AMBIENTALES  $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.900 $ 35.900
12161902
Detergentes surfactantes25Unidad no definidaBOTELLAS POET  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975
Total Neto $ 1.856.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.789
TOTAL OC $ 2.209.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.