Orden de Compra. Nº
1057299-504-SE24
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MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-504-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO DAEM LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 485 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
352789,15
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad no definida
PASTILLAS PARA BAÑO
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.820
$ 20.820
14111703
Toallas de papel
80
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 612.000
$ 612.000
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
PAQ. BOLSAS BASURA 70 X 90
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.980
$ 25.980
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad no definida
LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO
$ 1.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.660
$ 18.660
47131803
Desinfectantes domésticos
25
Unidad no definida
DESINFECTANTE LYSOFORM
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.225
$ 61.225
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
JABON LIQUIDO LITRO
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.960
$ 49.960
47131806
Barniz o ceras de muebles
10
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES
$ 2.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.090
$ 23.090
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad no definida
PAÑOS PARA SACUDIR AMARILLO
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.420
$ 9.420
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Unidad no definida
CERA ROJA PISO MADERA
$ 1.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.470
$ 14.470
12141901
Cloro Cl
15
Unidad no definida
BOTELLAS CLORO LITRO
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.515
$ 16.515
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad no definida
CIF CREMA
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.370
$ 17.370
47131803
Desinfectantes domésticos
200
Unidad no definida
TOALLITAS DESINFECTANTES
$ 4.547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 909.400
$ 909.400
12191501
Solventes aromáticos
20
Unidad no definida
DESODORANTES AMBIENTALES
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.900
$ 35.900
12161902
Detergentes surfactantes
25
Unidad no definida
BOTELLAS POET
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.975
$ 41.975
Total Neto
$ 1.856.785
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 352.789
TOTAL OC
$ 2.209.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.