Orden de Compra. Nº1057299-56-SE25 "TRANSPORTE SALA CUNA PEDRO MENDEZ"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-56-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE SALA CUNA PEDRO MENDEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO SE REALIZÓ EL SERVICIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-3-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/35 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.

La necesidad de Contratar Servicios de Transporte para Traslado de Pre- Escolares del Departamento de Educación Municipal de Longaví.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PedroNolasco
Razón Social PEDRO NOLASCO MÉNDEZ CAMPOS
R.U.T. 5.511.533-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PedroNolasco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados22Unidad no definidaSERVICIO TRANSPORTE LINEA 8  $ 47.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.320 $ 1.035.320
Total Neto $ 1.035.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.035.320

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.