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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-608-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COVID ESCUELAS LONGAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057299-6-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
124857,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INNOVASUR SPA |
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Razón Social |
INNOVASUR SPA
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R.U.T. |
77.182.205-3 |
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Sucursal |
INNOVASUR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12161902
| Detergentes surfactantes | 80 | Unidad no definida | LITROS ALCOHOL GEL AL 70% | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 40 | Unidad no definida | MASCARILLAS DESECHABLES QUIRÚRGICAS (50 UNIDADES) | |
$ 4.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 167.400
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$ 167.400
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12161902
| Detergentes surfactantes | 60 | Unidad no definida | LITROS DE AMONIO CUATERNARIO | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 657.400
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Descuento
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$ 256
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.857
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$ 782.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.