Orden de Compra. Nº1057299-616-SE24 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-616-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 599 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 23800,73
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol10Unidad no definidaBOTELLAS ALCOHOL LITRO  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.900 $ 40.900
53131608
Jabones5Unidad no definidaJABON LIQUIDO LITRO  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.490 $ 12.490
12161902
Detergentes surfactantes5Unidad no definidaCIF CREMA  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS MULTIUSO  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410
53131624
Toallitas húmedas20Unidad no definidaPAQ. TOALLITAS HUMEDAS  $ 1.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.840 $ 29.840
47131824
Productos de limpieza de ventanas7Unidad no definidaLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.062 $ 13.062
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10Unidad no definidaTRAPEROS DE ALGODON DOBLE OJAL  $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.880 $ 13.880
Total Neto $ 125.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.801
TOTAL OC $ 149.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.