Orden de Compra. Nº1057299-66-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. F-550 LOS CRISTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-66-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESC. F-550 LOS CRISTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 23956,15
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad no definidaGALON DE OLEO COLOR GRAFITO  $ 17.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.126 $ 35.126
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRODILLO DE LANA NATURAL 10 PULGADAS  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
11101506
Yeso2Unidad no definidaYESO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31191501
Papeles de lija5Unidad no definidaLIJAS DE MADERA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31201613
Adhesivo re-usable20Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICA  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA DE 2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ7Unidad no definidaSILICONA   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.295 $ 15.295
30111701
Enlucido de yeso10Unidad no definidaFRAGUE DE CERAMICA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
Total Neto $ 126.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.956
TOTAL OC $ 150.041


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.