Orden de Compra. Nº
1057299-672-SE23
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MAT. DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-672-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/651 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
91277,52
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131503
Cepillos de dientes
50
Unidad no definida
CEPILLOS DE DIENTES INFANTILES
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.600
$ 50.600
53131502
Pasta de dientes
50
Unidad no definida
PASTAS DE DIENTES INFANTILES
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.050
$ 64.050
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad no definida
TRAPEROS DOBLE OJAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.250
$ 38.250
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
5
Unidad no definida
MOPAS REDONDAS ALGODON
$ 3.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
3
Unidad no definida
DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL
$ 40.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.430
$ 122.430
53131608
Jabones
15
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.830
$ 28.830
52101508
Felpudos
2
Unidad no definida
LIMPIAPIES
$ 8.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.658
$ 16.658
47131502
Paños de limpieza
15
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR
$ 641,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.615
$ 9.615
47131615
Escobillones
5
Unidad no definida
ESCOBILLONES
$ 2.755,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.775
$ 13.775
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS CON GATILLO
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.750
$ 30.750
14111705
Servilletas de papel
250
Unidad no definida
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.750
$ 89.750
Total Neto
$ 480.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.278
TOTAL OC
$ 571.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.