Orden de Compra. Nº1057299-672-SE23 "MAT. DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-672-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO SALA CUNA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/651 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 91277,52
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes50Unidad no definidaCEPILLOS DE DIENTES INFANTILES  $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600
53131502
Pasta de dientes50Unidad no definidaPASTAS DE DIENTES INFANTILES  $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.050
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaTRAPEROS DOBLE OJAL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5Unidad no definidaMOPAS REDONDAS ALGODON  $ 3.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
47131702
Expendedoras de artículos de higiene3Unidad no definidaDISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL  $ 40.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.430 $ 122.430
53131608
Jabones15Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.830 $ 28.830
52101508
Felpudos2Unidad no definidaLIMPIAPIES  $ 8.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.658 $ 16.658
47131502
Paños de limpieza15Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.615 $ 9.615
47131615
Escobillones5Unidad no definidaESCOBILLONES  $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.775 $ 13.775
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definidaLIMPIA VIDRIOS CON GATILLO  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750
14111705
Servilletas de papel250Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPEL  $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.750 $ 89.750
Total Neto $ 480.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.278
TOTAL OC $ 571.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.