Orden de Compra. Nº1057299-674-SE22 "MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SAN JOSE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-674-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SAN JOSE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 6673,9495
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaTIRAS PVC 75  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
24111812
Pileta recipiente1Unidad no definidaPILETA UNIVERSAL 75X110X50  $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO VINILIT  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
31231313
Tubería de plástico0,5Unidad no definidaMEDIA TIRA PVC 50 (3 METROS)  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.572 $ 3.571
31191501
Papeles de lija2Unidad no definidaLIJAS FIERRO  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
Total Neto $ 35.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.674
TOTAL OC $ 41.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.