Orden de Compra. Nº1057299-674-SE23 "MAT. DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-674-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/652 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 42384,82
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaPASTILLAS PARA ESTANQUE DE BAÑO  $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
53131608
Jabones20Unidad no definidaJABONES LIQUIDOS 1 LITRO  $ 1.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.440 $ 38.440
11121802
Algodón6Unidad no definidaPAQ. DE ALGODON  $ 2.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.996 $ 12.996
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaGUANTES AMARILLOS TALLA M  $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.380 $ 15.380
47131605
Cepillos de limpieza4Unidad no definidaCEPILLOS CON BASE PARA BAÑOS  $ 3.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.764 $ 12.764
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad no definidaMOPAS CON BALDE  $ 14.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.166 $ 28.166
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaGUANTES AMARILLOS TALLA L  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
53102512
pañuelos2Unidad no definidaCAJAS PAÑUELOS DESECHABLES  $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.562 $ 2.562
Total Neto $ 223.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.385
TOTAL OC $ 265.463


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.