Orden de Compra. Nº
1057299-674-SE23
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MAT. DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-674-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
MAT. DE ASEO SALA CUNA LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/652 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
42384,82
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
PASTILLAS PARA ESTANQUE DE BAÑO
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.750
$ 45.750
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPEROS ALGODON DOBLE OJAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
53131608
Jabones
20
Unidad no definida
JABONES LIQUIDOS 1 LITRO
$ 1.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.440
$ 38.440
11121802
Algodón
6
Unidad no definida
PAQ. DE ALGODON
$ 2.166,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.996
$ 12.996
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
GUANTES AMARILLOS TALLA M
$ 1.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.380
$ 15.380
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad no definida
CEPILLOS CON BASE PARA BAÑOS
$ 3.191,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.764
$ 12.764
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad no definida
MOPAS CON BALDE
$ 14.083,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.166
$ 28.166
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
GUANTES AMARILLOS TALLA L
$ 1.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.020
$ 16.020
53102512
pañuelos
2
Unidad no definida
CAJAS PAÑUELOS DESECHABLES
$ 1.281,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.562
$ 2.562
Total Neto
$ 223.078
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.385
TOTAL OC
$ 265.463
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.