Orden de Compra. Nº1057299-677-SE24 "compra material de oficina esc. lomas de polcura ord.45"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-677-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2024
Nombre de la Orden de Compra compra material de oficina esc. lomas de polcura ord.45
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 669 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 187977,26
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arbol y Color
Razón Social LUIS ANDRÉS MUÑOZ MORALES
R.U.T. 13.070.644-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arbol y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA TAMAÑO CARTA  $ 4.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.200 $ 434.200
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.600 $ 486.600
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPAQUETE LAMINAS PARA PLASTIFICAR TAMAÑO OFICIO 100 UNIDADES  $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.974 $ 36.974
44103504
Espirales de encuadernación2Unidad no definidaPAQUETE ESPIRAL NEGRO 18MM 50 UNIDAES C/U  $ 9.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.140 $ 18.140
44122010
Divisores20Unidad no definidaSET DE SEPARADORES TAMAÑO OFICIO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 989.354
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.977
TOTAL OC $ 1.177.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.