Orden de Compra. Nº1057299-699-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LICEO LAURA URRUTIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-699-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO LICEO LAURA URRUTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 69473,5
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOENTREGA EN LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, UBICADO A 35 KILOMETROS APROX. AL ORIENTE DE LONGAVI.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUR SPA
Razón Social INNOVASUR SPA
R.U.T. 77.182.205-3
Sucursal INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr70Unidad no definidaMASCARILLA 3 PLIEGUES ADULTO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaTOALLITAS DESINFECTANTES  $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario50Unidad no definidaPECHERA LARGA CON PUÑO   $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS LIMPIEZA AMARILLOS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑOS AMARILLOS   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 365.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.474
TOTAL OC $ 435.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.