|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-71-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-02-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4085-17-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
9540,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ferreteria longavi |
|
Razón Social |
JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
|
|
R.U.T. |
6.847.163-k |
|
Sucursal |
ferreteria longavi |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42212003
| Tirador o girador de perillas o manillas para disc | 5 | Unidad no definida | PERILLON PUERTA | |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.705
|
$ 14.705
|
40141726
| Tomas de agua | 6 | Unidad no definida | BAJADA TOME C/FUELLE 43 CMS | |
$ 2.798,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.788
|
$ 16.788
|
31161504
| Tornillos para metales | 2 | Unidad no definida | TORNILLO GALVANIZADO 4 1/2 | |
$ 2.101,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.202
|
$ 4.202
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 6 | Unidad no definida | SELLAGOTERAS TIPO SILICONA 300 ML | |
$ 2.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.520
|
$ 14.520
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.215
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.541
|
|
$ 59.756
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.