Orden de Compra. Nº1057299-71-SE20 "MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29 "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-71-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA LICEO C-29
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-17-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 9540,85
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc5Unidad no definidaPERILLON PUERTA  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
40141726
Tomas de agua6Unidad no definidaBAJADA TOME C/FUELLE 43 CMS  $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.788 $ 16.788
31161504
Tornillos para metales2Unidad no definidaTORNILLO GALVANIZADO 4 1/2  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definidaSELLAGOTERAS TIPO SILICONA 300 ML  $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
Total Neto $ 50.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.541
TOTAL OC $ 59.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.