Orden de Compra. Nº
1057299-734-SE23
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MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-734-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 715 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
41914,95
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
KILO CLAVOS 4"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.547
$ 5.547
86131502
Pintura
15
Unidad no definida
GALONES LATEX SOQUINA BLANCOS
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.260
$ 151.260
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS 4"
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad no definida
KILO CLAVOS 3"
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
30171504
Puertas de madera
1
Unidad no definida
PUERTA INTERIOR 0,75 X 2,00 MT
$ 22.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.268
$ 22.268
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDA PUERTA EXTERIOR
$ 30.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.168
$ 30.168
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
3
Unidad no definida
JUEGOS BISAGRAS 3"
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.614
$ 1.614
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad no definida
RODILLOS LANA NATURAL
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
Total Neto
$ 220.605
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.915
TOTAL OC
$ 262.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.