Orden de Compra. Nº1057299-734-SE23 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-734-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA LA TERCERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 715 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 41914,95
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definidaKILO CLAVOS 4"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.547 $ 5.547
86131502
Pintura15Unidad no definidaGALONES LATEX SOQUINA BLANCOS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS 4"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaKILO CLAVOS 3"  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
30171504
Puertas de madera1Unidad no definidaPUERTA INTERIOR 0,75 X 2,00 MT  $ 22.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.268 $ 22.268
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definidaCHAPA EMBUTIDA PUERTA EXTERIOR  $ 30.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.168 $ 30.168
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz3Unidad no definidaJUEGOS BISAGRAS 3"  $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614 $ 1.614
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLOS LANA NATURAL  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
Total Neto $ 220.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.915
TOTAL OC $ 262.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.