Orden de Compra. Nº
1057299-734-SE24
"
INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM LONGAVI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-734-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 714 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
233282
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Forward Systems
Razón Social
QUICKNET SPA
R.U.T.
76.835.827-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Forward Systems
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
10
Unidad no definida
UNIDADES TONER BROTHER TN1060
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.000
$ 119.000
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 544 NEGRA
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 544 CIAN
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 544 YELOW
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 544 MAGENTA
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103005
Conjuntos o lámparas de rodillo térmico
2
Unidad no definida
FUSORES COMPLETOS MULTIFUNCIONAL BROTHER 6900
$ 196.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 392.000
$ 392.000
44103103
Tóner
10
Unidad no definida
UNIDADES TONER BROTHER TN 880
$ 28.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 284.000
$ 284.000
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 664 NEGRA
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 664 CIAN
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 664 YELOW
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad no definida
TINTA EPSON 664 MAGENTA
$ 10.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.100
$ 54.100
Total Neto
$ 1.227.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 233.282
TOTAL OC
$ 1.461.082
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.