Orden de Compra. Nº
1057299-742-SE21
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-742-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
171695,4
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INNOVASUR SPA
Razón Social
INNOVASUR SPA
R.U.T.
77.182.205-3
Sucursal
INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
5
Unidad no definida
DISPENSADORES TOALLA PAPEL JUMBO
$ 62.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 312.265
$ 312.265
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
30
Unidad no definida
PECHERAS DESECHABLES
$ 405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.150
$ 12.150
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario
20
Unidad no definida
CAJAS CUBRE CALZADOS
$ 7.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.700
$ 146.700
52101508
Felpudos
2
Unidad no definida
PEDILUVIOS
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.970
$ 29.970
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
CAJAS GUANTES LATEX TALLA M
$ 14.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.350
$ 142.350
31211903
Equipo para protección
20
Unidad no definida
ESCUDOS FACIALES
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr
20
Unidad no definida
TRAJES TYVEK
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.000
$ 108.000
31211903
Equipo para protección
15
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS ADULTOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
31211903
Equipo para protección
5
Unidad no definida
CAJAS MASCARILLAS NIÑOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
5
Unidad no definida
DISPENSADORES ALCOHOL GEL PARED
$ 14.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.925
$ 74.925
Total Neto
$ 903.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.695
TOTAL OC
$ 1.075.355
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.