Orden de Compra. Nº1057299-742-SE21 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-742-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA VILLA LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-6-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 171695,4
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVASUR SPA
Razón Social INNOVASUR SPA
R.U.T. 77.182.205-3
Sucursal INNOVASUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene5Unidad no definidaDISPENSADORES TOALLA PAPEL JUMBO  $ 62.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.265 $ 312.265
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario30Unidad no definidaPECHERAS DESECHABLES  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario20Unidad no definidaCAJAS CUBRE CALZADOS  $ 7.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700
52101508
Felpudos2Unidad no definidaPEDILUVIOS  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaCAJAS GUANTES LATEX TALLA M  $ 14.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.350 $ 142.350
31211903
Equipo para protección20Unidad no definidaESCUDOS FACIALES  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr20Unidad no definidaTRAJES TYVEK  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
31211903
Equipo para protección15Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS ADULTOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211903
Equipo para protección5Unidad no definidaCAJAS MASCARILLAS NIÑOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131702
Expendedoras de artículos de higiene5Unidad no definidaDISPENSADORES ALCOHOL GEL PARED  $ 14.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.925 $ 74.925
Total Neto $ 903.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.695
TOTAL OC $ 1.075.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.