Orden de Compra. Nº
1057299-746-SE25
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MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-746-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/697 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
141837,47
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo
40
Unidad
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON 25 KG
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.800
$ 133.800
31162003
Clavos de acabado
1
Unidad
CLAVOS 2 1/2
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
31162007
Clavos de tapicería
2
Unidad
CLAVOS 3"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
30131504
Bloques de cerámica
3
Unidad
CERAMICA 30 X 30 CM ANTIDESLIZANTE
$ 7.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.185
$ 22.185
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad
TORNILLO GALVANIZADO 2 1/2
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA LAVABLE ANTI-HONGOS MARCA SIPA (COLOR CAFE)
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
30131504
Bloques de cerámica
36
Caja
CERAMICA 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 329.760
$ 329.760
11121610
Maderas duras
10
Unidad
GUARDAPOLVO PINO FINGER
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.250
$ 30.250
30151602
Planchas de escurrimiento
5
Unidad no definida
ZINC ACANALADO 0,40 MM X 2,50 MT
$ 8.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.175
$ 41.175
86131502
Pintura
1
Unidad
ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA
$ 96.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.639
$ 96.639
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA LAVABLE ANTI-HONGOS MARCA SIPA (COLOR CAFE)
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
23231302
Rodillo de fijación
6
Unidad
RODILLO DE LANA NATURAL 18 CM MARCA LIZCAL O SIMILAR
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.930
$ 21.930
31211904
Brochas
6
Unidad
BROCHA 1 1/2 MARCA ELA O SIMILAR
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.386
$ 4.386
Total Neto
$ 746.513
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 141.837
TOTAL OC
$ 888.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.