Orden de Compra. Nº1057299-746-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-746-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESC. LLANO LAS PIEDRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/697 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 141837,47
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo40UnidadADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON 25 KG  $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.800 $ 133.800
31162003
Clavos de acabado1UnidadCLAVOS 2 1/2  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
31162007
Clavos de tapicería2UnidadCLAVOS 3"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30131504
Bloques de cerámica3UnidadCERAMICA 30 X 30 CM ANTIDESLIZANTE  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO GALVANIZADO 2 1/2  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
86131502
Pintura1UnidadPINTURA LAVABLE ANTI-HONGOS MARCA SIPA (COLOR CAFE)  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
30131504
Bloques de cerámica36CajaCERAMICA 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.760 $ 329.760
11121610
Maderas duras10UnidadGUARDAPOLVO PINO FINGER   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
30151602
Planchas de escurrimiento5Unidad no definidaZINC ACANALADO 0,40 MM X 2,50 MT  $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.175 $ 41.175
86131502
Pintura1UnidadESMALTE AL AGUA FACHADA EXT G MARCA SIPA  $ 96.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.639 $ 96.639
86131502
Pintura1UnidadPINTURA LAVABLE ANTI-HONGOS MARCA SIPA (COLOR CAFE)  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
23231302
Rodillo de fijación6UnidadRODILLO DE LANA NATURAL 18 CM MARCA LIZCAL O SIMILAR   $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.930
31211904
Brochas6UnidadBROCHA 1 1/2 MARCA ELA O SIMILAR   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386 $ 4.386
Total Neto $ 746.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.837
TOTAL OC $ 888.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.