Orden de Compra. Nº1057299-749-SE23 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO ORD 13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-749-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA LLOLLINCO ORD 13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/729 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 35492,57
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111606
Lechada de cemento3Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICASBEKRON AC 30KG   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.984
47131815
Limpiador de desagüe2Unidad no definidaFITTING LAVAPLATO   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
31181604
Sello mecánico1Unidad no definidaSELLO ANTIFUGAS   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo13Unidad no definidaCERAMICA MURO 20X30CM  $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.693 $ 108.693
31163215
Perno estriado4Unidad no definidaPERNOS DE ANCLAJE CABEZA HEXAGONAL 3/8"X5- 25 U   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definidaSILICONA SICAFLEX   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
Total Neto $ 186.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.493
TOTAL OC $ 222.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.