Orden de Compra. Nº1057299-770-SE25 "MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-770-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/715 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 17581,08
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA  PUBLICA, POR SALUBRIDAD DEL ESTABLECIMIENTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T. 77.519.983-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos8UnidadABRILLANTADOR PISO FLOTANTE   $ 4.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.912 $ 35.912
53131606
Desodorantes2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 360 CC  $ 2.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.898 $ 4.898
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1000 CC  $ 5.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA DE PAPEL CLASICA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
12191601
Solventes de alcohol1UnidadALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT  $ 4.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.090 $ 4.090
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA DE PAPEL CLASICA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CC  $ 2.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.618 $ 4.618
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 CC  $ 1.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.474 $ 3.474
47121812
Raspadores de limpieza2UnidadLIMPIA PISOS 800 CC  $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.358 $ 3.358
30181515
Estanque del WC12UnidadPASTILLAS PARA ESTANQUE   $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.656 $ 16.656
24111503
Bolsas de plástico4UnidadBOLSAS DE BASURA 70 X 90N (PAQUETE)   $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
Total Neto $ 92.532
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.581
TOTAL OC $ 110.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.