Orden de Compra. Nº
1057299-770-SE25
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MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-770-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO BIBLIOTECA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-8-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/715 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna
Longaví
Impuesto
17581,08
Dirección de Envío de la Factura
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA, POR SALUBRIDAD DEL ESTABLECIMIENTO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Razón Social
COMERCIAL SUPERGIGANTE SPA
R.U.T.
77.519.983-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SUPERGIGANTE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
8
Unidad
ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE
$ 4.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.912
$ 35.912
53131606
Desodorantes
2
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS 360 CC
$ 2.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.898
$ 4.898
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Unidad
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 1000 CC
$ 5.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.660
$ 11.660
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
TOALLA DE PAPEL CLASICA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
12191601
Solventes de alcohol
1
Unidad
ALCOHOL DESNATURALIZADO 1 LT
$ 4.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.090
$ 4.090
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA DE PAPEL CLASICA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRA MUEBLE 500 CC
$ 2.309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.618
$ 4.618
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA 750 CC
$ 1.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.474
$ 3.474
47121812
Raspadores de limpieza
2
Unidad
LIMPIA PISOS 800 CC
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.358
$ 3.358
30181515
Estanque del WC
12
Unidad
PASTILLAS PARA ESTANQUE
$ 1.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.656
$ 16.656
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad
BOLSAS DE BASURA 70 X 90N (PAQUETE)
$ 1.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.196
$ 5.196
Total Neto
$ 92.532
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.581
TOTAL OC
$ 110.113
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.