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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057299-772-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA VILLA LONGAVI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4085-6-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
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R.U.T. |
69.130.601-1 |
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Dirección de Facturación |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
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Comuna |
Longaví
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Impuesto |
7983,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Longavi |
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Razón Social |
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
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R.U.T. |
6.847.163-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferreteria Longavi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31161601
| Pernos de anclaje | 2 | Unidad no definida | PERNOS DE ANGLAJE WC | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.026
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$ 3.026
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42221612
| Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inye | 5 | Unidad no definida | LLAVES DE LAVAMANOS | |
$ 6.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.195
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$ 33.195
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24141504
| Sellos de seguridad o a prueba de entremetido | 2 | Unidad no definida | SELLOS DE FUGA | |
$ 1.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.278
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$ 3.278
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad no definida | SILICONA BLANCA PARA BAÑO | |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521
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$ 2.521
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Total Neto
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$ 42.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.984
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$ 50.004
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.