Orden de Compra. Nº
1057299-773-SE24
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MATERIALES FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 84
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-773-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 84
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/719 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
707290,96
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Longavi
Razón Social
JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T.
6.847.163-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
20
Unidad no definida
OLEO BRILLANTE LATA MARCA TRICOLOR
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352.940
$ 2.352.940
31211505
Pinturas aceitosas
10
Unidad no definida
OLEO MAGISTRAL BLANCO MARCA TRICOLOR
$ 117.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176.470
$ 1.176.470
23231602
Rodillo de terminación
20
Unidad no definida
RODILLO LANA NATURAL 23 cm MARCA LIZCAL o similar
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.100
$ 73.100
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
BROCHA 3 1/2" marca Ela o similar
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
30111601
Cemento
6
Unidad no definida
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON 25 KG
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.070
$ 20.070
30111601
Cemento
4
Unidad no definida
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON AC 1KG
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
30131602
Ladrillos de cerámica
5
Unidad no definida
CERAMICA 40 x 40cm ANTIDESLIZANTE
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.800
30131602
Ladrillos de cerámica
3
Unidad no definida
CERAMICA PISO 33 x 33cm
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.949
$ 23.949
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
ADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON AC 1KG
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
Total Neto
$ 3.722.584
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 707.291
TOTAL OC
$ 4.429.875
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.