Orden de Compra. Nº1057299-773-SE24 "MATERIALES FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 84"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-773-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA UNIFICADA ORD 84
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/719 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 707290,96
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas20Unidad no definidaOLEO BRILLANTE LATA MARCA TRICOLOR   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.940 $ 2.352.940
31211505
Pinturas aceitosas10Unidad no definidaOLEO MAGISTRAL BLANCO MARCA TRICOLOR   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.470 $ 1.176.470
23231602
Rodillo de terminación20Unidad no definida RODILLO LANA NATURAL 23 cm MARCA LIZCAL o similar  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.100 $ 73.100
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHA 3 1/2" marca Ela o similar  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
30111601
Cemento6Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON 25 KG   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.070 $ 20.070
30111601
Cemento4Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON AC 1KG   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
30131602
Ladrillos de cerámica5Unidad no definidaCERAMICA 40 x 40cm ANTIDESLIZANTE   $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
30131602
Ladrillos de cerámica3Unidad no definidaCERAMICA PISO 33 x 33cm   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
30111601
Cemento1Unidad no definidaADHESIVO EN POLVO PARA CERAMICAS BEKRON AC 1KG   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
Total Neto $ 3.722.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 707.291
TOTAL OC $ 4.429.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.