|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057299-783-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-09-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA ESC. F-536, SEGÚN ORD. N°60 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057299-2-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
|
|
R.U.T. |
69.130.601-1 |
|
Dirección de Facturación |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
|
Comuna |
Longaví
|
|
Impuesto |
40945 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones. | La necesidad de adquirir material de oficina para Escuela F-536 Gabriela Mistral del Departamento de Educación Municipal de
Longaví. |
|
|
Proveedor |
Arbol y Color |
|
Razón Social |
LUIS ANDRES MUNOZ MORALES
|
|
R.U.T. |
13.070.644-4 |
|
Sucursal |
Arbol y Color |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 20 | Unidad no definida | FUNDA TRANSPARENTE CARTA 100 UNIDADES
| |
$ 3.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.500
|
$ 60.500
|
14111506
| Papel para impresora del ordenador | 50 | Unidad no definida | RESMA CARTA 500 HOJAS
| |
$ 3.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.000
|
$ 155.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 215.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.945
|
|
$ 256.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.