Orden de Compra. Nº1057299-790-SE21 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-790-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna Longaví
Impuesto 282923,3
Dirección de Envío de la Factura 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T. 76.222.484-4
Sucursal Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131709
Dispensadores de papel para cara15Unidad no definidaDISPENSADOR DE TOALLA Dimensiones: Ancho 31,5 cm x Fondo 21 cm x Alto 31,5 cm // Plástico  $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.500 $ 577.500
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaToalla JUMBO 250 MTS rollo   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaPapel Higienico rollo 500 mts JUMBO   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.450 $ 109.450
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaDesodorante Ambiental diferentes Aromas 360CC similar a Lysoform   $ 2.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300
42131501
Pecheras para pacientes20Unidad no definidaPecheras pláticas Blancas   $ 3.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900
12191601
Solventes de alcohol20Unidad no definidaAlcohol desnaturalizado 1 lt   $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definidaTrapero doble Ojal reforzado 50x45cm   $ 2.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.670 $ 65.670
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaPaño Absorbentes esponja 18x17 CM   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per100Unidad no definidaMascarilla 100 unidades   $ 2.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
42132205
Guantes quirúrgicos10Unidad no definidaGuantes de Goma talla L   $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
Total Neto $ 1.489.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 282.923
TOTAL OC $ 1.771.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.