Orden de Compra. Nº
1057299-790-SE21
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MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-790-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA G-475 PASO CUÑAO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-7-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
282923,3
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131709
Dispensadores de papel para cara
15
Unidad no definida
DISPENSADOR DE TOALLA Dimensiones: Ancho 31,5 cm x Fondo 21 cm x Alto 31,5 cm // Plástico
$ 38.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 577.500
$ 577.500
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
Toalla JUMBO 250 MTS rollo
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.500
$ 247.500
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
Papel Higienico rollo 500 mts JUMBO
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.450
$ 109.450
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
Desodorante Ambiental diferentes Aromas 360CC similar a Lysoform
$ 2.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.300
$ 69.300
42131501
Pecheras para pacientes
20
Unidad no definida
Pecheras pláticas Blancas
$ 3.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.900
$ 75.900
12191601
Solventes de alcohol
20
Unidad no definida
Alcohol desnaturalizado 1 lt
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad no definida
Trapero doble Ojal reforzado 50x45cm
$ 2.189,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.670
$ 65.670
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
Paño Absorbentes esponja 18x17 CM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
100
Unidad no definida
Mascarilla 100 unidades
$ 2.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
42132205
Guantes quirúrgicos
10
Unidad no definida
Guantes de Goma talla L
$ 1.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.750
$ 13.750
Total Neto
$ 1.489.070
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 282.923
TOTAL OC
$ 1.771.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.