Orden de Compra. Nº1057299-873-SE23 "MATERIAL FERRETERIA ESC. PAINE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-873-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA ESC. PAINE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra 1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 851 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 35812,5965
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152003
Murallas de fibrocemento2Unidad no definidaPLANCHAS FIBROCEMENTO 8 MM  $ 20.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.168 $ 40.168
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaCAJA TORNILLOS 1 1/2"  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
40141702
Grifos10Unidad no definidaLLAVES LAVAMANOS  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.830 $ 79.832
31181601
Sellos de plástico10Unidad no definidaSELLOS ANTIFUGAS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.387
40141716
Sifones en P10Unidad no definidaSIFONES LAVAMANOS  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.815
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5Unidad no definidaSILICONAS BLANCAS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924
Total Neto $ 188.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.813
TOTAL OC $ 224.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.