Orden de Compra. Nº
1057299-901-SE19
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MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-901-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO SALA CUNA LA AGUADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057299-11-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
71084,7
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Razón Social
SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MENDEZ E. I.
R.U.T.
76.222.484-4
Sucursal
Supergigante Comercial Aquiles Barra Mendez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 50 X 70
$ 621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.630
$ 18.630
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 70 X 90
$ 711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.220
$ 14.220
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS BASURA 80 X 110
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad no definida
PAQUETES BOLSAS CAMISETA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
10
Unidad no definida
COLONIAS
$ 1.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
42132205
Guantes quirúrgicos
30
Unidad no definida
CAJAS GUANTES TALLA L
$ 1.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.750
$ 33.750
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO 38 X 38
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
PAQUETES PAPEL CONFORT 12 UNIDADES 50 MT
$ 3.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.410
$ 31.410
12161902
Detergentes surfactantes
20
Unidad no definida
BOTELLAS DE POET
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
14111705
Servilletas de papel
30
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
14111703
Toallas de papel
40
Unidad no definida
TOALLAS DE PAPEL JUMBO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
53131624
Toallitas húmedas
30
Unidad no definida
PAQUETES TOALLITAS HÚMEDAS
$ 1.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.560
$ 34.560
Total Neto
$ 374.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 71.085
TOTAL OC
$ 445.215
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.